根据《J9九游会咨询公司 “小金库”专项治理实施方案》,纳入“小金库”自查自纠工作范围的各部门、所属企业及合资或参股单位按照集团公司的统一部署,积极开展自查自纠工作,于8月31日前向集团公司“小金库”专项治理领导小组报送了自查自纠总结报告和承诺书,所属企事业单位同时还报送了相关报表。
在各单位自查自纠的基础上,从9月6开始,我公司由“小金库”专项治理工作领导小组办公室及有关管理部门同志组成3个检查组,抽取了4个职能管理部门、6个业务部门、5个所属单位,开展“小金库”专项治理重点检查,重点检查面占纳入自查自纠工作范围单位户数的38%。
重点检查的主要内容包括:“小金库”专项治理工作动员部署及责任落实情况;自查自纠工作组织开展情况及自查结果;自查发现“小金库”有关资金或资产的处理情况及对有关人员处理情况;成本费用及资金、资产管理制度建设情况;项目合同管理情况;成本费用支出控制情况;投资收益管理情况;专项治理促进完善内部管控机制情况等。为保证工作取得实效,根据各单位上报的自查自纠情况,重点检查前,检查组有针对性地研究确定了各重点检查单位的督导检查重点。
重点检查期间,对各单位自查自纠情况通过集团公司内网予以公示,接受职工群众监督。
小金库”专项治理工作领导小组办公室
2010年9月17日
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